Objednávka č. 4500118696

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ÚVT
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500118696
  • Popis objednaného plnenia: Mesačné poplatky za hlasové služby
  • Dátum vyhotovenia: 01.05.2022
  • Celková hodnota: 12 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221058062022 poplatky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2 827 € 06.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20221071512022 poplatky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2 777 € 07.07.2022 05.08.2022 Faktúra
20221080892022 poplatky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2 903 € 04.08.2022 30.08.2022 Faktúra
20221089022022 poplatok Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 011 € 06.09.2022 29.09.2022 Faktúra
20221101082022 poplatky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 005 € 04.10.2022 29.10.2022 Faktúra
20221118072022 poplatky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 110 € 04.11.2022 01.12.2022 Faktúra
20221076702022 balík plus Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34 € 19.07.2022 05.01.2023 Faktúra
20221113072022 poplatky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2 € 25.10.2022 05.01.2023 Faktúra
20221137772022 poplatky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 319 € 06.12.2022 05.01.2023 Faktúra
20221152862022 hovory Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 262 € 31.12.2022 02.02.2023 Faktúra
20221155392022 mesačný popl. Technická univerzita v Košiciach 00397610 Orange Slovensko, a.s. 35697270 6 € 31.12.2022 12.04.2023 Faktúra
Tlačiť