Objednávka č. 4500115002

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500115002
  • Popis objednaného plnenia: Servis registračných pokladníc
  • Dátum vyhotovenia: 22.11.2021
  • Celková hodnota: 2 250,00 €
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221010942022 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 113 € 14.02.2022 11.03.2022 Faktúra
20221020312022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 22 € 07.03.2022 30.03.2022 Faktúra
20221021702022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 54 € 10.03.2022 05.04.2022 Faktúra
20221021712022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 54 € 10.03.2022 05.04.2022 Faktúra
20221032972022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 70 € 07.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221048632022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 22 € 16.05.2022 10.06.2022 Faktúra
20221048622022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 46 € 16.05.2022 10.06.2022 Faktúra
20221069872022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 270 € 01.07.2022 30.07.2022 Faktúra
20221074482022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 76 € 14.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221074532022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 239 € 14.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221083632022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 92 € 04.08.2022 02.09.2022 Faktúra
20221093932022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 61 € 20.09.2022 11.10.2022 Faktúra
20221093952022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 64 € 20.09.2022 11.10.2022 Faktúra
20221093962022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 58 € 20.09.2022 11.10.2022 Faktúra
20221096432022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 78 € 23.09.2022 20.10.2022 Faktúra
20221096442022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 48 € 23.09.2022 20.10.2022 Faktúra
20221105422022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 119 € 11.10.2022 08.11.2022 Faktúra
20221132682022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 67 € 25.11.2022 23.12.2022 Faktúra
20221135982022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 49 € 02.12.2022 23.12.2022 Faktúra
20231000702023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 65 € 12.01.2023 04.02.2023 Faktúra
20231015802023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 204 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
20231034872023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 206 € 06.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231037782023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 361 € 17.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231041322023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 RAMcom, s.r.o. 43889395 84 € 25.04.2023 17.05.2023 Faktúra
Tlačiť