Objednávka č. 4500112984
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: PROFI Výťahy, s.r.o.
- IČO: 47519045
- Adresa: Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500112984
- Popis objednaného plnenia: Servis a údržba výťahov
- Dátum vyhotovenia: 07.09.2021
- Celková hodnota: 660,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211114722021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 9 € | 08.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
20221008542022 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 11 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221104162022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 11 € | 06.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
20231073792023 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 11 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20231129842023 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 11 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | Tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231146972023 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 120 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20241131982024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 44 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
20241154102024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 11 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra |