Objednávka č. 4500112984

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500112984
  • Popis objednaného plnenia: Servis a údržba výťahov
  • Dátum vyhotovenia: 07.09.2021
  • Celková hodnota: 660,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211114722021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 9 € 08.12.2021 31.12.2021 Faktúra
20221008542022 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 07.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221104162022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 06.10.2022 01.11.2022 Faktúra
20231073792023 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 10.07.2023 01.08.2023 Faktúra
20231129842023 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 20.11.2023 12.12.2023 JUDr. Ing. Eva Lindáková Tajomníčka fakulty Faktúra
20231146972023 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 120 € 12.12.2023 02.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20241131982024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 44 € 18.11.2024 07.12.2024 Faktúra
20241154102024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 19.12.2024 14.01.2025 Faktúra
Tlačiť