Objednávka č. 4500109926

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500109926
  • Popis objednaného plnenia: Opravy a údržba elektroinštalácie
  • Dátum vyhotovenia: 02.02.2021
  • Celková hodnota: 8 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211017002021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 1 644 € 19.03.2021 14.04.2021 Faktúra
20211019432021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 104 € 30.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211025512021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 625 € 22.04.2021 25.05.2021 Faktúra
20211045562021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 142 € 24.06.2021 22.07.2021 Faktúra
20211097162021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 1 043 € 03.11.2021 27.11.2021 Faktúra
20221030942022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 180 € 04.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221041262022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 71 € 29.04.2022 31.05.2022 Faktúra
20221075782022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 1 392 € 18.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221130792022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 1 664 € 24.11.2022 23.12.2022 Faktúra
Tlačiť