Objednávka č. 4500103232

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan Mičko, PhD.
  • Funkcia: tajomník
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500103232
  • Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2020
  • Celková hodnota: 960,00 €
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201013772020 100211/Telekomunikačné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73 € 10.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20201029832020 100211/Telekomunikačné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 € 10.03.2020 26.03.2020 Faktúra
20201039592020 100211/Telekomunikačné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72 € 15.04.2020 01.05.2020 Faktúra
20201043932020 100211/Telekomunikačné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 € 11.05.2020 27.05.2020 Faktúra
20201053512020 100211/Telekomunikačné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47 € 15.06.2020 02.07.2020 Faktúra
20201062522020 100211/Telekomunikačné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48 € 10.07.2020 28.07.2020 Faktúra
20201071942020 100211/Telekomunikačné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47 € 13.08.2020 09.09.2020 Faktúra
20201081002020 100211/Telekomunikačné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45 € 10.09.2020 02.10.2020 Faktúra
20201098002020 100211/Telekomunikačné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45 € 09.10.2020 27.10.2020 Faktúra
20201119692020 100211/Telekomunikačné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 € 18.11.2020 04.12.2020 Faktúra
Tlačiť