Objednávka č. 4500103096

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500103096
  • Popis objednaného plnenia: Podlahová krytina
  • Dátum vyhotovenia: 28.01.2020
  • Celková hodnota: 35 978,40 €
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201020152020 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 376 € 19.02.2020 13.03.2020 Faktúra
20201024742020 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 6 762 € 27.02.2020 25.03.2020 Faktúra
20201036762020 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 79 € 25.03.2020 30.04.2020 Faktúra
20201068692020 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 4 080 € 31.07.2020 25.08.2020 Faktúra
20201074962020 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 974 € 20.08.2020 18.09.2020 Faktúra
20201104792020 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 2 135 € 19.10.2020 07.11.2020 Faktúra
20201124772020 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 974 € 26.11.2020 19.12.2020 Faktúra
20201133372020 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 2 961 € 10.12.2020 07.01.2021 Faktúra
20201138822020 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 003 € 21.12.2020 12.01.2021 Faktúra
20211005052021 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 502 € 04.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211100362021 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 2 582 € 11.11.2021 14.12.2021 Faktúra
20211112112021 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 52 € 02.12.2021 31.12.2021 Faktúra
20221010972022 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 5 103 € 11.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221010952022 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 402 € 11.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221016432022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 102 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
20221026052022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 649 € 18.03.2022 13.04.2022 Faktúra
20221026862022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 7 558 € 23.03.2022 13.04.2022 Faktúra
Tlačiť