Objednávka č. 4500095692
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SZITI s.r.o.
- IČO: 36584665
- Adresa: Čsl. armády 6, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500095692
- Popis objednaného plnenia: Dodávka zákuskov v r. 2019
- Dátum vyhotovenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 499,99 €
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191014602019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 25 € | 12.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
20191014622019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 42 € | 12.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
20191068482019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 14 € | 17.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
20191090552019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 64 € | 24.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
20191090572019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 133 € | 24.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
20191092482019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 34 € | 26.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
20191092652019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 106 € | 26.06.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | |||||
20191133202019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 32 € | 02.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
20191133212019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 31 € | 02.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
20191164842019 | tovar12881240 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 31 € | 15.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
20191187002019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 21 € | 12.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
20191187432019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 10 € | 12.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
20191199802019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 158 € | 15.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra |