Objednávka č. 4500095107

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500095107
  • Popis objednaného plnenia: Odborné prehliadky výťahov a zdvíhacích
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 3 888,00 €
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191028092019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 155 € 07.03.2019 27.03.2019 Faktúra
20191028102019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 299 € 07.03.2019 27.03.2019 Faktúra
20191028112019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 07.03.2019 27.03.2019 Faktúra
20191028122019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 36 € 07.03.2019 27.03.2019 Faktúra
20191028142019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 299 € 07.03.2019 27.03.2019 Faktúra
20191034622019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 18.03.2019 05.04.2019 Faktúra
20191034632019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 18.03.2019 05.04.2019 Faktúra
20191073602019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 36 € 27.05.2019 19.06.2019 Faktúra
20191080302019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 288 € 06.06.2019 29.06.2019 Faktúra
20191080312019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 144 € 06.06.2019 29.06.2019 Faktúra
20191080322019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 288 € 06.06.2019 29.06.2019 Faktúra
20191080332019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 06.06.2019 29.06.2019 Faktúra
20191080342019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 90 € 06.06.2019 29.06.2019 Faktúra
20191080352019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 06.06.2019 29.06.2019 Faktúra
20191121222019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 936 € 11.09.2019 03.10.2019 Faktúra
20191184542019 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 36 € 10.12.2019 01.01.2020 Faktúra
20201021672020 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 288 € 24.02.2020 18.03.2020 Faktúra
20201021702020 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 24.02.2020 18.03.2020 Faktúra
20201022142020 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 144 € 25.02.2020 18.03.2020 Faktúra
20201028502020 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 36 € 04.03.2020 28.03.2020 Faktúra
20201028522020 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 216 € 04.03.2020 28.03.2020 Faktúra
20201031002020 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 180 € 11.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201049062020 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 108 € 27.05.2020 20.06.2020 Faktúra
Tlačiť