Objednávka č. 4500091281

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500091281
  • Popis objednaného plnenia: Propagačné výrobky
  • Dátum vyhotovenia: 21.06.2018
  • Celková hodnota: 10 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181097152018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 114 € 02.07.2018 28.07.2018 Faktúra
20181115252018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 1 803 € 09.08.2018 01.09.2018 Faktúra
20181139042018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 48 € 02.10.2018 30.10.2018 Faktúra
20181165652018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 1 548 € 07.11.2018 01.12.2018 Faktúra
20181192162018 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 120 € 06.12.2018 28.12.2018 Faktúra
20181191242018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 3B, s.r.o. 36513148 241 € 10.12.2018 01.01.2019 Faktúra
20181208542018 tovar propag Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 1 153 € 15.01.2019 07.02.2019 Faktúra
20191027872019 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 72 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
20191060562019 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 24 € 03.05.2019 30.05.2019 Faktúra
20191060552019 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 2 183 € 03.05.2019 30.05.2019 Faktúra
20191100012019 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 1 968 € 11.07.2019 16.08.2019 Faktúra
20191142322019 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 A4ka, s.r.o. 46891587 4 376 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
Tlačiť