Objednávka č. 4500083197

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500083197
  • Popis objednaného plnenia: Odborné prehliadky výťahov
  • Dátum vyhotovenia: 23.01.2017
  • Celková hodnota: 3 888,00 €
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171028892017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 22.02.2017 01.04.2017 Faktúra
20171028922017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 108 € 22.02.2017 01.04.2017 Faktúra
20171028932017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 21.02.2017 01.04.2017 Faktúra
20171031502017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 288 € 28.02.2017 04.04.2017 Faktúra
20171031522017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 288 € 28.02.2017 04.04.2017 Faktúra
20171031542017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 144 € 28.02.2017 04.04.2017 Faktúra
20171050882017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 36 € 30.03.2017 09.05.2017 Faktúra
20171075672017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 18.05.2017 21.06.2017 Faktúra
20171075692017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 108 € 18.05.2017 21.06.2017 Faktúra
20171084592017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 30.05.2017 05.07.2017 Faktúra
20171084602017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 720 € 29.05.2017 05.07.2017 Faktúra
20171099602017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 36 € 22.06.2017 01.08.2017 Faktúra
20171118012017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 18.08.2017 29.09.2017 Faktúra
20171121612017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 23.08.2017 03.10.2017 Faktúra
20171121622017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 23.08.2017 03.10.2017 Faktúra
20171122262017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 288 € 28.08.2017 07.10.2017 Faktúra
20171122292017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 144 € 28.08.2017 07.10.2017 Faktúra
20171122302017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 288 € 28.08.2017 07.10.2017 Faktúra
20171141092017 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 36 € 25.09.2017 07.11.2017 Faktúra
20171184422017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 07.12.2017 30.12.2017 Faktúra
20171184432017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 288 € 07.12.2017 30.12.2017 Faktúra
20171184442017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 288 € 07.12.2017 30.12.2017 Faktúra
20171184452017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 144 € 07.12.2017 30.12.2017 Faktúra
20171184462017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 36 € 07.12.2017 30.12.2017 Faktúra
20171184472017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 07.12.2017 30.12.2017 Faktúra
20171184492017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 07.12.2017 30.12.2017 Faktúra
Tlačiť