Objednávka č. 4500076829

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Marta Sabadková
  • Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500076829
  • Popis objednaného plnenia: Výmena čistiacich rohoží v r.2016
  • Dátum vyhotovenia: 27.01.2016
  • Celková hodnota: 419,64 €
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20161000072016 čistiaca rohož Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 04.01.2016 20.02.2016 Faktúra
20161010652016 rohože čistenie Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 01.02.2016 05.03.2016 Faktúra
20161029412016 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 29.02.2016 07.04.2016 Faktúra
20161044572016 servisne prace Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 28.03.2016 26.04.2016 Faktúra
20161063182016 cistiaca rohoz Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 25.04.2016 27.05.2016 Faktúra
20161084722016 cistiaca rohož Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 23.05.2016 01.07.2016 Faktúra
20161114672016 material Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 20.07.2016 23.08.2016 Faktúra
20161124742016 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 18.08.2016 22.09.2016 Faktúra
20161131762016 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 13.09.2016 20.10.2016 Faktúra
20161150372016 material Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 10.10.2016 12.11.2016 Faktúra
20161172262016 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 07.11.2016 14.12.2016 Faktúra
20161197342016 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 35 € 08.12.2016 12.01.2017 Faktúra
Tlačiť