Objednávka č. 4500065220

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Marta Sabadková
  • Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500065220
  • Popis objednaného plnenia: Servis-výmena čistiacich rohoží v r.2014
  • Dátum vyhotovenia: 20.01.2014
  • Celková hodnota: 411,26 €
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20141000252014 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 06.01.2014 25.02.2014 Faktúra
20141009352014 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 03.02.2014 11.03.2014 Faktúra
20141022422014 WC potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 03.03.2014 04.04.2014 Faktúra
20141045622014 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 31.03.2014 07.05.2014 Faktúra
20141065852014 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 28.04.2014 12.06.2014 Faktúra
20141074412014 rohože čisť. Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 26.05.2014 26.06.2014 Faktúra
20141091792014 čistiaca rohož Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 23.06.2014 24.07.2014 Faktúra
20141104242014 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 21.07.2014 23.08.2014 Faktúra
20141113922014 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 18.08.2014 24.09.2014 Faktúra
20141125172014 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 15.09.2014 17.10.2014 Faktúra
20141142252014 čistiaaca rohož Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 13.10.2014 14.11.2014 Faktúra
20141162892014 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 10.11.2014 17.12.2014 Faktúra
20141185982014 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 08.12.2014 02.01.2015 Faktúra
Tlačiť