Objednávka č. 4500065101

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Stanislav Fedor
  • Funkcia: Vedúci OHSaE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500065101
  • Popis objednaného plnenia: Havarijné poistenie automobilovTUKE 2014
  • Dátum vyhotovenia: 14.01.2014
  • Celková hodnota: 4 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20141000522014 poistenie Technická univerzita v Košiciach 00397610 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 1 780 € 10.01.2014 13.02.2014 Faktúra
20141006322014 poistenie Technická univerzita v Košiciach 00397610 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 23 € 20.01.2014 22.02.2014 Faktúra
20141017162014 poistné Technická univerzita v Košiciach 00397610 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 147 € 12.02.2014 18.03.2014 Faktúra
20141030042014 poistné Technická univerzita v Košiciach 00397610 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 65 € 10.03.2014 09.04.2014 Faktúra
20141032942014 vyúčtovanie postného Technická univerzita v Košiciach 00397610 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 1 869 € 17.03.2014 24.04.2014 Faktúra
20141033692014 nespotr. poistné Technická univerzita v Košiciach 00397610 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 134 € 11.03.2014 13.05.2014 Faktúra
20141070652014 poistenie Technická univerzita v Košiciach 00397610 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 148 € 20.05.2014 20.06.2014 Faktúra
20141080652014 poistenie Technická univerzita v Košiciach 00397610 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 142 € 30.05.2014 03.07.2014 Faktúra
20141103662014 poistenie Technická univerzita v Košiciach 00397610 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 2 196 € 17.07.2014 15.08.2014 Faktúra
20141148162014 poistenie vozidiel Technická univerzita v Košiciach 00397610 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 2 295 € 15.10.2014 18.11.2014 Faktúra
Tlačiť