Objednávka č. 4500058859

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Marta Sabadková
  • Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500058859
  • Popis objednaného plnenia: Servisná prehliadka mot.voz. BERLINGO
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2013
  • Celková hodnota: 234,61 €
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20131000332013 servis.prehliadka Technická univerzita v Košiciach 00397610 3H MOBIL, s.r.o. 36216402 235 € 08.01.2013 13.02.2013 Faktúra
20131087572013 Dirty Harry Slwai Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 24.06.2013 26.07.2013 Faktúra
20131100122013 hyg. potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 22.07.2013 21.08.2013 Faktúra
20131107572013 rohoze Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 19.08.2013 26.09.2013 Faktúra
20131118602013 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 16.09.2013 22.10.2013 Faktúra
20131118592013 hyg. potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 16.09.2013 22.10.2013 Faktúra
20131139452013 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 14.10.2013 27.11.2013 Faktúra
20131154602013 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 11.11.2013 12.12.2013 Faktúra
20131189112013 oprava kabeláže Technická univerzita v Košiciach 00397610 3H MOBIL, s.r.o. 36216402 241 € 20.12.2013 01.02.2014 Faktúra
20131171532013 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 34 € 09.12.2013 07.02.2014 Faktúra
Tlačiť