Faktúra č. 20251084492025

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251084492025
  • Popis fakturovaného plnenia: dodan. a výmena akumulátorov v ústredni EZS
  • Dátum doručenia: 21.07.2025
  • Celková hodnota: 93,23 €
  • Identifikácia zmluvy: 67/190301/2020-ATYP
  • Identifikácia objednávky: 4500138046
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť