Faktúra č. 20251009772025

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251009772025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 2 288,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500138297
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500138297 Objednávame si u Vás 2x letenky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 288 € 31.01.2025 08.02.2025 Ing. Lenka Vejačková tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť