Faktúra č. 20251009772025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251009772025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 2 288,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500138297
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500138297 | Objednávame si u Vás 2x letenky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 288 € | 31.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Lenka Vejačková | tajomníčka fakulty | Objednávka |