Faktúra č. 20231070652023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231070652023
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 88,92 €
  • Identifikácia objednávky: 4500126386
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500126386 Papierové utierky Technická univerzita v Košiciach 00397610 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 89 € 29.06.2023 07.07.2023 Ing. Lenka Vejačková tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť