Faktúra č. 20231070272023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231070272023
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 27.06.2023
  • Celková hodnota: 1 354,56 €
  • Identifikácia zmluvy: 43/190301/2022-RAM
  • Identifikácia objednávky: 4500126257
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500126257 Kopírovací papier A4 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 1 355 € 22.06.2023 30.06.2023 Ing. Lenka Vejačková tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť