Faktúra č. 20231068672023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231068672023
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 21.06.2023
- Celková hodnota: 491,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500126249
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500126249 | Letenkana konf.PortoAB2023Vied-Port-Bud | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 491 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Objednávka |