Faktúra č. 20231030642023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231030642023
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 425,88 €
  • Identifikácia objednávky: 4500124671
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500124671 Papierové utierky Technická univerzita v Košiciach 00397610 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 426 € 16.03.2023 03.04.2023 Ing. Lenka Vejačková tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť