Faktúra č. 20231023902023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023902023
- Popis fakturovaného plnenia: KMTI kanc. potreby
- Dátum doručenia: 14.03.2023
- Celková hodnota: 46,82 €
- Identifikácia zmluvy: 61/190301/2020-RAM
- Identifikácia objednávky: 4500124367
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500124367 | Kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 47 € | 15.03.2023 | 19.03.2023 | prof. RNDr. Ján Plavka , CSc. | vedúci katedry | Objednávka |