Faktúra č. 20221081312022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221081312022
- Popis fakturovaného plnenia: - materiál
- Dátum doručenia: 14.07.2022
- Celková hodnota: 824,40 €
- Identifikácia zmluvy: 18-2022-ŠDaJ-RD
- Identifikácia objednávky: 4500118845
- Dátum zverejnenia: 25.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500118845 | Vysávač suchý T10/1 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 824 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |