Faktúra č. 20221061012022

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221061012022
  • Popis fakturovaného plnenia: DEK dopr. služba -letenky
  • Dátum doručenia: 09.06.2022
  • Celková hodnota: 3 557,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500118797
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500118797 Letenky Technická univerzita v Košiciach 00397610 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 3 557 € 03.06.2022 18.06.2022 JUDr. Mária Girmanová Homzová tajomníčka FEI Objednávka
Tlačiť