Faktúra č. 20221039112022

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221039112022
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 315,84 €
  • Identifikácia zmluvy: 170/190301/2018-KUP
  • Identifikácia objednávky: 4500117639
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500117639 Toner XEROX 006R0693 čierny Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa s.r.o. 31648410 316 € 20.04.2022 24.04.2022 Ing. Peter Čokina tajomník LF Objednávka
Tlačiť