Faktúra č. 20191118602019

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191118602019
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 1 395,07 €
  • Identifikácia zmluvy: 5/1510/2019 - OZ
  • Identifikácia objednávky: 4500095837
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500095837 Letná dezinsekcia objektov ubytovania Technická univerzita v Košiciach 00397610 ASANARATES , spol. s r. o. 36606693 54 403 € 18.02.2019 24.02.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť