Faktúra č. 20191051132019

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191051132019
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel, zásuvka, istič
  • Dátum doručenia: 12.04.2019
  • Celková hodnota: 442,63 €
  • Identifikácia objednávky: 4500096319
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500096319 Gumený kábel 5x16A 380V H07RN-F 5G16 Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONEX ELEKTRO spol. s r.o. 31680569 443 € 13.03.2019 18.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť