Faktúra č. 20191020282019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SKY travel, s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191020282019
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 20.02.2019
- Celková hodnota: 410,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500095725
- Dátum zverejnenia: 13.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500095725 | Letenka Viedeň - Dublin - Viedeň | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SKY travel, s.r.o. | 36667234 | 410 € | 13.02.2019 | 17.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |