Faktúra č. 20181182912018

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181182912018
  • Popis fakturovaného plnenia: 106450/prenájom sutobusu na prepravu študen
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 600,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500094194
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500094194 Prenájom autobusu pre študentov FVT Technická univerzita v Košiciach 00397610 DAFA trans, s.r.o. 47442182 600 € 02.11.2018 01.02.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť