Nitrianske komunálne služby
Informácie
- Názov: Nitrianske komunálne služby
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábr.mládeže,, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 239
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231051872023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 2 736,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20241004882024 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 2 882,40 € | 26.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
20241004892024 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 549,60 € | 26.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
20241008972024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 643,20 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241008982024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 590,40 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241012932024 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 168,00 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241012942024 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 565,20 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241013862024 | odvoz obj.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 645,74 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241019462024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 618,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241019472024 | vývoz triedeného odpadu-moloky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 484,80 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241025962024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 548,40 € | 24.06.2024 | 10.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | ||||
20241025972024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 643,20 € | 24.06.2024 | 10.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | ||||
20241030442024 | vývoz tried.odp. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 168,00 € | 18.07.2024 | 03.08.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241030452024 | vývoz tried.odp. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 548,40 € | 18.07.2024 | 03.08.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241035182024 | likv.stav.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 27,60 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
20241035192024 | likv.stav.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 807,42 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
20241036512024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 1 900,80 € | 27.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036522024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 256,80 € | 27.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241038942024 | odvoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 85,92 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra |