Objednávka č. 4500079317

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Potvrdenie odberateľa
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500079317
  • Popis objednaného plnenia: Činnosť technika PO
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
  • Celková hodnota: 5 515,20 €
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231001462023 technik PO-1/23 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SAFETECH SK s r.o. 44201354 460 € 03.02.2023 21.02.2023 Faktúra
20231006052023 technik PO-2/23 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SAFETECH SK s r.o. 44201354 460 € 08.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231012102023 technik PO-3/23 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SAFETECH SK s r.o. 44201354 460 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20231015142023 technik PO Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SAFETECH SK s r.o. 44201354 460 € 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
20231021032023 technik PO-5/23 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SAFETECH SK s r.o. 44201354 460 € 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
20231025672023 *0308* činnosť technika PO 6/2023 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SAFETECH SK s r.o. 44201354 460 € 03.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231031012023 služby technika PO-7/23 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SAFETECH SK s r.o. 44201354 460 € 15.08.2023 01.09.2023 Faktúra
20231034202023 technik PO-8/23 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SAFETECH SK s r.o. 44201354 460 € 11.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231038872023 technik PO-9/23 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SAFETECH SK s r.o. 44201354 460 € 06.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231046802023 technik PO Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SAFETECH SK s r.o. 44201354 460 € 13.11.2023 29.11.2023 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
Tlačiť