Faktúry
Počet záznamov: 5414
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231000742023 | vložné-SPU-Ján Mezey | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kohaplant,spol.s.r.o. | 36549100 | 155,00 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057682022 | pošt.služby-knižn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 30,20 € | 23.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000582023 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 1 488,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000452023 | doplatok-náj.1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 95,33 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057652022 | notárske úkony-2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Notársky úrad | 31762131 | 1 093,06 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000412023 | letenky-KARTOVÝ ÚČET-Kasarda+2 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 2 003,73 € | 20.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||||
20221057672022 | stavebný dozor-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231004622023 | tlač ext.samolepky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 216,00 € | 20.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057612022 | vodné,stočné-12/22,Tulipánová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 147,92 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057622022 | vodné,stočné-12/22,Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 90,72 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000332023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 118,81 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000572023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 992,60 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000192023 | predpl.čas.-2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nakladatelství FORUM s.r.o., o.z. | 46490213 | 52,80 € | 19.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057642022 | drobný nákup-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 200,00 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057632022 | VF plyn-dobropis-2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 852,74 € | 19.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231000222023 | nájomné,byt Hlboká-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 288,89 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||||
20221057602022 | vodné,stočné-12/22,ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 1 573,62 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000312023 | popl.za webinár-účt.uzávierka-Candráková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. | 36733989 | 72,00 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000462023 | vložné-L.Lackóová,Mária Tárniková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARCDATA PRAHA, s.r.o | 14889749 | 1 062,20 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000472023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 96,00 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000552023 | gumičky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11,40 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000562023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 216,00 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000522023 | priepustka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 7,44 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057592022 | stavebné práce-KC-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AVA-stav, s.r.o. | 43989268 | 97 420,21 € | 18.01.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231000372023 | kurz-SM BOZP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TÜV NORD Slovakia, s.r.o. | 31353436 | 1 230,00 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057522022 | publ. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 2 225,48 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||||
20221057542022 | stavebný dozor-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057552022 | VF plyn 12/22,CK,ŠD Mladosť,ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 725,56 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057562022 | VF vodné,stočné-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 27 537,74 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
20221057572022 | VF vodné,stočné-12/22-ŠD AB,ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 5 477,19 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |