Faktúra č. 20231000552023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231000552023
  • Popis fakturovaného plnenia: gumičky
  • Dátum doručenia: 18.01.2023
  • Celková hodnota: 11,40 €
  • Identifikácia zmluvy: Z20227287_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500079270
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079270 Gumičky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tibor Varga TSV Papier 32627211 11 € 17.01.2023 21.01.2023 Objednávka
Tlačiť