Faktúra č. 20241036122024

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241036122024
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 26.08.2024
  • Celková hodnota: 949,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087536
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087536 servisná výmena dielov rezacieho plotera Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre COPY PRINT Group, a.s. 45310106 1 494 € 13.08.2024 17.08.2024 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť