DD21 s.r.o.


Informácie
  • Názov: DD21 s.r.o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 2583

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211035732021 fa.za tonery Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 477,66 € 03.11.2021 27.11.2021 Faktúra
20211035742021 fa.za valec do Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 196,80 € 05.11.2021 27.11.2021 Faktúra
20211035792021 fa. za servis kopír.zar.10/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 853,44 € 02.11.2021 27.11.2021 Faktúra
20211036642021 GTF oprava kopírky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 28,08 € 10.11.2021 27.11.2021 Faktúra
4500072595 Servisné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 60,89 € 22.11.2021 28.11.2021 Objednávka
4500072613 toner Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 79,20 € 15.11.2021 29.11.2021 Objednávka
20211036392021 oprava dataprojektora - FHPV Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 407,76 € 10.11.2021 27.11.2021 Faktúra
4500072631 toner Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 44,40 € 26.11.2021 30.11.2021 Objednávka
4500072626 Servisné práce podľa montážneho listu Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 41,76 € 01.10.2021 30.11.2021 Objednávka
20211036252021 FZO Kancelárske potreby toner Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 250,80 € 10.11.2021 01.12.2021 Faktúra
4500072665 Odpad. nádoba pre tlačiarne Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 45,80 € 25.11.2021 04.12.2021 Objednávka
20211035802021 FF Batéria Dell Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 67,88 € 03.11.2021 04.12.2021 Faktúra
20211036092021 FF toner Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 229,20 € 03.11.2021 04.12.2021 Faktúra
4500072684 servisné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 211,68 € 09.11.2021 05.12.2021 Objednávka
20211035942021 tonery Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 194,40 € 25.10.2021 08.12.2021 Faktúra
20211038432021 Oprava VT PF PU Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 15,60 € 22.11.2021 09.12.2021 Faktúra
20211035992021 FF Oprava skenera Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 5,40 € 09.11.2021 10.12.2021 Faktúra
20211038802021 Nákup kancel. potrieb PF PU Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 592,86 € 23.11.2021 11.12.2021 Faktúra
20211036212021 FZO Servisné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 5,40 € 05.11.2021 15.12.2021 Faktúra
20211033292021 FZO Kancelárske potreby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 74,46 € 20.10.2021 15.12.2021 Faktúra