Faktúra č. 20211035732021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211035732021
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 03.11.2021
  • Celková hodnota: 477,66 €
  • Identifikácia objednávky: 4500071939
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500071939 Odpad. nádoba pre tlačiarne Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 478 € 15.10.2021 19.10.2021 Objednávka
Tlačiť