Faktúra č. 20231036952023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231036952023
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 03.11.2023
  • Celková hodnota: 422,24 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079683
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079683 diár denný A5 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 422 € 23.10.2023 24.11.2023 Objednávka
Tlačiť