Faktúra č. 20231032542023
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
        	Dodávateľ
            
    - Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20231032542023
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - telefónne poplatky za 9/2023
- Dátum doručenia: 06.10.2023
- Celková hodnota: 12,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500079408
- Dátum zverejnenia: 25.10.2023
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079408 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 13 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Objednávka | 
