Faktúra č. 20231021542023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231021542023
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu vo VŠA
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 325,25 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078585
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078585 Oprava výťahu v objekte VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 325 € 13.06.2023 07.07.2023 Objednávka
Tlačiť