Faktúra č. 20221025302022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221025302022
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za ošetrenie parkov
  • Dátum doručenia: 25.08.2022
  • Celková hodnota: 3 842,74 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073468
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073468 Ošetrenie plôch parkov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 SADEX Green solutions s.r.o. 51129191 3 842 € 02.03.2022 06.03.2022 Objednávka
Tlačiť