Objednávka č. 4500047064

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Romana Baronová
  • Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500047064
  • Popis objednaného plnenia: Technické plyny vrátane prenájmu fliaš
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2025
  • Celková hodnota: 963,83 €
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251003172025 prenájom technických fliaš Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o 35755326 79 € 12.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251008522025 prenájom technických fliaš 2/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o 35755326 72 € 17.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251012242025 prenájom technických fliaš 3/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o 35755326 79 € 09.04.2025 26.04.2025 Faktúra
20251016152025 prenájom technických fliaš 4/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o 35755326 77 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
20251020402025 prenájom technických fliaš Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o 35755326 79 € 09.06.2025 26.06.2025 Faktúra
20251025212025 prenájom technických fliaš 6/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o 35755326 77 € 07.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251028962025 prenájom technických fliaš 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o 35755326 79 € 07.08.2025 27.08.2025 Faktúra
20251032662025 prenájom technických fliaš Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o 35755326 79 € 08.09.2025 25.09.2025 Faktúra
Tlačiť