Faktúry
Počet záznamov: 18330
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241000722024 | provízia za predaj vstupného 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 103,26 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
20241000572024 | zapožič.kostýmov "Equa" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | Ing.Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
20241000582024 | prenájom kamer.techniky "O čom to je..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 60,00 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241000662024 | vypracovanie popl. za zneč.ovzdušia r.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 200,00 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241000672024 | kanvica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 21,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
20241000992024 | členský popl. SANET 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241000652024 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 134,53 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
20241000602024 | plyn za 02/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
20241000612024 | plyn za 02/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
20241000622024 | plyn za 02/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
20241000592024 | prístup k elektron.nástroju 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 02.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
20241000512024 | 4 ks marionety na nitiach s vahadlom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan POTANČOK | 11825197 | 1 000,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
20241000552024 | príslušenstvo k hudob.nástroju | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 45,60 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241000632024 | el.energia za 02/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241000642024 | el.energia za 02/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241000492024 | prenájom priestorov vyúčb. centrum VŠVU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Vysoká škola výtvarných umení | 00157805 | 920,00 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
20241000502024 | inverzný materiál FOMAPAN | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 62024078 | 368,40 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
20241000542024 | filmová surovina Kodak "Kokón" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 950,62 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
20241000562024 | strava 24 účastníkov 26-30.1.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AEM s.r.o. | 48289400 | 1 389,60 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
20241000522024 | voda z povrch.odtoku za 01/24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 59,40 € | 01.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241000532024 | balík služieb BOZP a PPO 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 01.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
20241000452024 | tlač plagátov Divadlo LAB 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,50 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
20241000462024 | výmena čerpadla - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 2 188,26 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
20241000472024 | prenájom kamer. techniky "Malý slon" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 120,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
20241000482024 | čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 63,60 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
20241000412024 | prenájom osvetľ. techniky "Narodeniny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 200,00 € | 30.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
20241000442024 | reklamná kampaň "náborová kampaň VŠMU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | 35761814 | 554,40 € | 30.01.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
20241000432024 | gastrokarty 2/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 479,70 € | 30.01.2024 | 09.03.2024 | Ing.Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
20241000382024 | DOBROPIS -predplatné JAVISKO -DF1410/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 30,28 € | 26.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
20241000342024 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 228,01 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra |