Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18330

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241000722024 provízia za predaj vstupného 01/24 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 GoOut Slovensko, s. r. o. 52463826 103,26 € 05.02.2024 17.02.2024 doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. vedúci KSKM Faktúra
20241000572024 zapožič.kostýmov "Equa" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 12,00 € 02.02.2024 24.02.2024 Ing.Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241000582024 prenájom kamer.techniky "O čom to je..." Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Et cetera group, s.r.o. 46519793 60,00 € 02.02.2024 24.02.2024 PaedDr. Martina Chovancová, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241000662024 vypracovanie popl. za zneč.ovzdušia r.2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Ivona Ševčíková 52225755 200,00 € 02.02.2024 24.02.2024 PaedDr. Martina Chovancová, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241000672024 kanvica Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Change Computer s.r.o. 46532617 21,00 € 02.02.2024 27.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000992024 členský popl. SANET 2024 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2024 29.02.2024 doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241000652024 nábytok Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 B2B partner s.r.o. 44413467 1 134,53 € 02.02.2024 01.03.2024 Mgr.Milan Jurík, PhD. dekan Faktúra
20241000602024 plyn za 02/24 - Svoradova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 784,34 € 02.02.2024 09.03.2024 Faktúra
20241000612024 plyn za 02/24 - Ventúrska (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 155,93 € 02.02.2024 09.03.2024 Faktúra
20241000622024 plyn za 02/24 - Zochova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22 359,60 € 02.02.2024 09.03.2024 Faktúra
20241000592024 prístup k elektron.nástroju 01/24 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 228,00 € 02.02.2024 12.03.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka JLF UK Faktúra
20241000512024 4 ks marionety na nitiach s vahadlom Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Štefan POTANČOK 11825197 1 000,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Jana Gjašiková kvestorka Faktúra
20241000552024 príslušenstvo k hudob.nástroju Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Clarina SK s.r.o. 47622032 45,60 € 01.02.2024 24.02.2024 PaedDr. Martina Chovancová, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241000632024 el.energia za 02/24 - Ventúrska - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 950,00 € 01.02.2024 24.02.2024 PaedDr. Martina Chovancová, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241000642024 el.energia za 02/24 - Zochova - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 7 850,00 € 01.02.2024 24.02.2024 PaedDr. Martina Chovancová, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241000492024 prenájom priestorov vyúčb. centrum VŠVU Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Vysoká škola výtvarných umení 00157805 920,00 € 01.02.2024 27.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000502024 inverzný materiál FOMAPAN Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 FOMA BOHEMIA spol. s r.o. 62024078 368,40 € 01.02.2024 27.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000542024 filmová surovina Kodak "Kokón" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Film 16 35 spol. s r.o. 62908413 950,62 € 01.02.2024 27.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000562024 strava 24 účastníkov 26-30.1.2024 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 AEM s.r.o. 48289400 1 389,60 € 01.02.2024 27.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000522024 voda z povrch.odtoku za 01/24 - Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 59,40 € 01.02.2024 12.03.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka fakulty Faktúra
20241000532024 balík služieb BOZP a PPO 01/24 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 JUREKON 45315582 829,20 € 01.02.2024 12.03.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka JLF UK Faktúra
20241000452024 tlač plagátov Divadlo LAB 02/24 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ORMAN spol. s r.o. 17325609 28,50 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Jana Gjašiková kvestorka Faktúra
20241000462024 výmena čerpadla - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 KOMPLET s.r.o. 35724901 2 188,26 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Jana Gjašiková kvestorka Faktúra
20241000472024 prenájom kamer. techniky "Malý slon" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Et cetera group, s.r.o. 46519793 120,00 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Jana Gjašiková kvestorka Faktúra
20241000482024 čistiace potreby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 63,60 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Jana Gjašiková kvestorka Faktúra
20241000412024 prenájom osvetľ. techniky "Narodeniny" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Filmarina s.r.o. 53168411 200,00 € 30.01.2024 22.02.2024 Ing. Jana Gjašiková kvestorka Faktúra
20241000442024 reklamná kampaň "náborová kampaň VŠMU" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MADE BY VACULIK, s.r.o. 35761814 554,40 € 30.01.2024 06.03.2024 prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. vedúci Faktúra
20241000432024 gastrokarty 2/24 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 479,70 € 30.01.2024 09.03.2024 Ing.Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241000382024 DOBROPIS -predplatné JAVISKO -DF1410/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MediaCall, s.r.o. 47926589 30,28 € 26.01.2024 09.02.2024 Ing. Adela Kubíniová tajomníčka LF UK Faktúra
20241000342024 kancelárske potreby, papier Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 228,01 € 26.01.2024 15.02.2024 Faktúra