Objednávka č. 4500142526

Obstarávateľ
  • Názov: Žilinská univerzita v Žiline
  • IČO: 00397563
Dodávateľ
  • Názov: ESPIK Group s.r.o.
  • IČO: 46754768
  • Adresa: Orlov 133, 065 43 Orlov
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Anna Ďatková
  • Funkcia: Riaditeľka SZ Uniza
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500142526
  • Popis objednaného plnenia: Zber a odvoz kuchynského odpadu
  • Dátum vyhotovenia: 01.04.2024
  • Celková hodnota: 5 850,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241040632024 Z a O kuchynského odpadu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 ESPIK Group s.r.o. 46754768 764 € 17.05.2024 06.06.2024 prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241049832024 Z a O kuchyns.odpadu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 ESPIK Group s.r.o. 46754768 841 € 06.06.2024 26.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241060642024 Zber a odvoz kuchyn.odpadu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 ESPIK Group s.r.o. 46754768 641 € 03.07.2024 23.07.2024 Ing. Ján Stehlík vedúci OHS Faktúra
20241080342024 Zber a odvoz kuchyn.odpadu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 ESPIK Group s.r.o. 46754768 180 € 04.09.2024 21.09.2024 Faktúra
20241081262024 Zber a odvoz kuchyn.odpadu 07/2024 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 ESPIK Group s.r.o. 46754768 213 € 09.09.2024 27.09.2024 Faktúra
20241091262024 Odvoz kuchyn.odpadu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 ESPIK Group s.r.o. 46754768 462 € 03.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20241106522024 Z a O komun.odpadu 10/2024 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 ESPIK Group s.r.o. 46754768 878 € 06.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20241122932024 Zber a odvoz kuchyn.odpadu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 ESPIK Group s.r.o. 46754768 771 € 04.12.2024 28.12.2024 Faktúra
20241135352024 Zber a odvoz kuchyn.odpadu Žilinská univerzita v Žiline 00397563 ESPIK Group s.r.o. 46754768 456 € 07.01.2025 24.01.2025 Faktúra
Tlačiť