Objednávka č. 4500129330

Obstarávateľ
  • Názov: Žilinská univerzita v Žiline
  • IČO: 00397563
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Gjašiková Jana
  • Funkcia: kvestorka UNIZA
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500129330
  • Popis objednaného plnenia: ryby mraz.,zemiak.vyr.mraz.
  • Dátum vyhotovenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 4 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221029772022 ryby Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 509 € 04.04.2022 13.05.2022 Faktúra
20221029782022 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 167 € 04.04.2022 13.05.2022 Faktúra
20221029792022 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 1 398 € 11.04.2022 13.05.2022 Faktúra
20221029802022 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 134 € 07.04.2022 13.05.2022 Faktúra
20221029812022 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 647 € 07.04.2022 13.05.2022 Faktúra
20221031682022 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 268 € 20.04.2022 18.05.2022 Faktúra
20221031672022 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 201 € 14.04.2022 18.05.2022 Faktúra
20221031662022 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 134 € 02.05.2022 18.05.2022 Faktúra
20221031652022 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 402 € 02.05.2022 18.05.2022 Faktúra
20221033532022 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 134 € 04.05.2022 21.05.2022 Faktúra
20221033522022 mrazené polotovary Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Chrien, spol. s.r.o 36008338 1 046 € 25.04.2022 21.05.2022 Faktúra
Tlačiť