Faktúra č. 20191042182019

Obstarávateľ
  • Názov: Žilinská univerzita v Žiline
  • IČO: 00397563
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191042182019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky_SOFIA 16-18.5.
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 1 786,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500112119
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500112119 letenky Žilinská univerzita v Žiline 00397563 FLY TRAVEL, s.r.o. 35871784 1 786 € 17.04.2019 21.04.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť