Faktúry
Počet záznamov: 1235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201005072020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 25.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
20201008792020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
20201010472020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 11.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011992020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009742020 | papier Šedák, výška 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 60,48 € | 03.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201003302020 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 61,67 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
20201000782020 | Publikácia Grand Stand 6 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o | 31394515 | 61,82 € | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
20201002692020 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 61,92 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201003652020 | oprava tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VSP DATA, a.s. | 49241575 | 62,00 € | 30.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
20201003652020 | oprava tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VSP DATA, a.s. | 49241575 | 62,00 € | 30.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
20201008192020 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 62,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
20201006502020 | Fitting EK Water Blocks, Hadica na vodné ch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 62,83 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
20201009602020 | Skartovačka Hama Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 62,93 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20201010982020 | adaptéry a káble | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 63,00 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20201002272020 | zrážky Koceľova 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,04 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
20201009152020 | toner Canon CLI581, toner Canon CLI580 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 63,10 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
20201001992020 | inzerát v denníku SME | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000602020 | Príkazná zmluva 35/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000572020 | Príkazná zmluva 30/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Šipošová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000552020 | Príkazná zmluva 29/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000492020 | Príkazná zmluva 22/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Oľga Pokorná | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000472020 | Príkazná zmluva 18/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000462020 | Príkazná zmluva 17/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000442020 | Príkazná zmluva 15/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antónia Mazaníková | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000372020 | Príkazná zmluva 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Dudová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000362020 | Príkazná zmluva 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Dergovičová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000332020 | toner HP LaserJet black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 64,80 € | 21.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
20201003522020 | zrážky Koceľova 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,24 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
20201005392020 | zrážky Koceľova 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,24 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
20201000882020 | Poradca 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra |