Faktúry
Počet záznamov: 1855
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221002122022 | el. elektrina Kremnica 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 753,68 € | 15.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002152022 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 101,76 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002102022 | sada temperových farieb, sada olejových far | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 248,44 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002092022 | preprava študentských prác na DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 48,00 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002172022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 48,20 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002142022 | oprava pece EKP 015 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 300,00 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002212022 | Elektrická minibrúska a vŕtačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 412,04 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002292022 | oprava kníh Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 417,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002282022 | väzba časopisov Študovňa Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 75,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002272022 | oprava starých kníh Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 978,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002262022 | viazanie časopisov a oprava Študovňa 3/22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 287,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002302022 | výmena prasknutého čelného skla BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPID SK, s.r.o. | 44997779 | 327,96 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002252022 | kontrola sirénovej linky, diagnostika sirén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 122,40 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002312022 | Router Ubiquit Unifi Dream, materiál a serv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 023,96 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002242022 | dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 2 693,17 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002232022 | Sádra biela, AKU skrutkovač EASY Drill | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 239,95 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002222022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 540,00 € | 18.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002342022 | ubytovanie pre ukrajinských študentov, raňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 212,00 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002372022 | úradný preklad zmluvy z AJ do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 90,72 € | 21.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002352022 | Príkazná zmluva 34/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ivana Durkáčová | 400,00 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221002332022 | Kompresor s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONTURA, s.r.o. | 17331951 | 390,48 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002382022 | Formacitro prerušovač, Formafix ustalovač, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 222,50 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002452022 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 753,80 € | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002532022 | el. energia HV-18 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10,33 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002512022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 400,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221002482022 | Akvarelový papier Fabriano | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Kapusta | 10828923 | 195,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002442022 | LCD monitor 27", Reproduktory GENIUS, Webka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 171,57 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002432022 | Projektor ViewSonic M2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 672,70 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002412022 | Príkazná zmluva 10/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 400,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221002522022 | Liekovka 1300ml hnedá bdz uzáveru širokohrd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vašeobaly.sk - spoločnosť Čechvalab | 35697709 | 25,88 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |