Faktúry
Počet záznamov: 1387
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211011942021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 332,04 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011932021 | Router, PC zdroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 495,98 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011912021 | časopis Umění na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 39,80 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011902021 | Bezdrôtové slúchadlá, Bluetooth adaptér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 334,99 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011892021 | časopis Designum celý rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 6,00 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011992021 | pätka, kruhový rezač, podložka, ihly, ihly | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Hafera | 30183626 | 325,45 € | 22.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011952021 | Lístkové zlato | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 135,84 € | 22.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011862021 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 22.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011852021 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 22.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011822021 | tonery modrá, žltá, červená, čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 801,97 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011792021 | Akrylátový modifikovaný sadrový kompozit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 752,78 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011782021 | účastnícky poplatok na Bratislava Design We | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 300,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011762021 | výroba fotonastavca na trinokulárny tubus m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 350,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011752021 | Príkazná zmluva 255/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 30,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211011742021 | Príkazná zmluva 253/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 30,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211011732021 | Príkazná zmluva 254/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 30,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211011832021 | Terpentín, Blind rámy, Akrylové farby, Olej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 448,00 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011772021 | tlač fotografii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 54,00 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011802021 | HollyTex, Knihovnícka lepenka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 414,61 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011812021 | Šelaková politúra svetlíá, Štetec hnedý vla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 346,32 € | 19.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011702021 | Zmluva o vedení workshopu 78/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jana Zaujecová, ArtD. | 400,00 € | 18.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211011712021 | el. energia Kremnica 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 585,00 € | 18.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011692021 | maliarske plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 139,00 € | 18.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011682021 | napínacie lišty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 207,36 € | 18.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011722021 | spotrebný materiál (filamenty) pre 3D tlači | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 411,74 € | 18.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011662021 | chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 427,20 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211011642021 | stolové dosky, nohy a kuchyňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 728,34 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011632021 | tlač propagačných banerov mesh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 414,00 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011612021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011592021 | stožiar sadový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAGARD: HAL, a.s. | 50111990 | 168,43 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |