Faktúra č. 20111009252011

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20111009252011
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka pre: Mgr. Daniel Grúň
  • Dátum doručenia: 20.10.2011
  • Celková hodnota: 472,75 €
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2011
  • Poznámka:
Tlačiť