Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231010232023 | Príkazná zmluva 17/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 296,60 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231010242023 | členské v mesiaci jún 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010262023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010202023 | Deinštalácia kolektívnej výstavy KFaNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 1 585,00 € | 31.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010432023 | údržba výťahu Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 41,00 € | 31.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010192023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 28.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010252023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 28.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
4500011430 | služby inventarizácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DANTEM Slovensko s. r. o. | 46180061 | 4 500,00 € | 27.07.2023 | 27.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011431 | Modernizácia interiérového | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 1 779,60 € | 27.07.2023 | 27.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231010182023 | Monitoring médií 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 180,00 € | 27.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010082023 | autorský honorár 80/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 156,80 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231010092023 | autorský honorár 79/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 196,00 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231010102023 | odvod 2 % za: P. Važan, E. Vilím | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 7,20 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010122023 | autorský honorár 76/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 147,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231010132023 | odvod 2 % za: Ján Šipocz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 3,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010152023 | SOLAKRYL BT 55 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 46357351 | 397,40 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010172023 | prenájom Auly Univerzity Komenského | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 250,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
4500011419 | interiérové vybavenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 13 000,00 € | 25.07.2023 | 18.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011429 | Deinštalácia kolektívnej výstavy KFaNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 1 585,00 € | 25.07.2023 | 25.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231010112023 | materiál - papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 387,85 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |