Faktúra č. 20231010202023

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010202023
  • Popis fakturovaného plnenia: Deinštalácia kolektívnej výstavy KFaNM
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 1 585,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500011429
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500011429 Deinštalácia kolektívnej výstavy KFaNM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Liška a spol. s.r.o. 50644378 1 585 € 25.07.2023 25.07.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
Tlačiť